
گزارش هیئت مدیره غدشت و پرسپولیس به مجمع عمومی | غدشت با رشد سود و نقدینگی منفی، پرسپولیس با زیان انباشته!

به گزارش نبض بورس، در روزهای اخیر دو شرکت بورسی یعنی شرکت فرآوردههای غذایی دشت مرغاب (غدشت) و شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (پرسپولیس) گزارش هیئتمدیره خود را برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ در سامانه کدال منتشر کردند.
گزارش فعالیت هیئت مدیره «غدشت»؛ رشد ۶۷ درصدی سود خالص و جهش ۴۲۰ درصدی سود تلفیقی
گزارش سالانه هیئتمدیره شرکت فرآوردههای غذایی دشت مرغاب با نماد غدشت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ بر روی سامانه کدال منتشر شد.
بر اساس این گزارش، شرکت که محصولات خود را با برند شناختهشده «یکویک» عرضه میکند، عملکردی صعودی در بخش سودآوری و فروش داشته است.
خلاصه عملکرد مالی شرکت اصلی:
درآمدهای عملیاتی: ۱۴،۱۶۲ میلیارد ریال (رشد ۵۵٪)
سود خالص پس از کسر مالیات: ۱،۴۵۶ میلیارد ریال (رشد ۶۷٪)
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی: منفی ۲۴۶ میلیارد ریال (کاهش ۲۷۵٪)
سرمایه ثبتشده: ۱،۴۰۰ میلیارد ریال (افزایش ۳۶۹٪)
حقوق صاحبان سهام: ۴،۷۵۰ میلیارد ریال (افزایش ۱۴۸٪)
سود هر سهم: ۴۵۵ ریال (کاهش ۶۴٪)
تعداد کارکنان: ۳۲۹ نفر (افزایش ۳٪)
عملکرد مالی گروه:
درآمدهای عملیاتی گروه: ۱۵،۲۴۵ میلیارد ریال (افزایش ۶۵٪)
سود خالص تلفیقی: ۲،۵۵۰ میلیارد ریال (افزایش چشمگیر ۴۲۰٪)
سود هر سهم تلفیقی: ۷۹۷ ریال (افزایش ۹٪)
دلایل رشد سودآوری:
افزایش مقدار و مبلغ فروش صادراتی، تمرکز بر محصولات سودآور و رشد فروش داخلی از مهمترین عوامل رشد ۱۴۲ درصدی سود عملیاتی عنوان شده است.
سهامداران عمده غدشت:
گروه اقتصادی منهاد (۲۵.۲۲٪)، صندوق سرمایهگذاری کارون (۹.۹۱٪)، امیر فهندژ سعدی (۷.۳٪)، صندوق بازارگردانی تمدن (۴.۷۹٪) و پیمان سعدی (۲۸٪).
ترکیب محصولات و مواد اولیه:
محصولات برند یکویک شامل انواع رب گوجه، ترشیجات، شوریجات، آبلیمو و سسها است. مواد اولیه مورد استفاده نیز شامل روغن، لوبیا، قوطی، درب شیشه، گوجه، لیمو و خیار بوده که از بازار داخلی تهیه میشوند.
پروژههای توسعهای:
پروژههایی همچون سوله جدید (۵۰٪ پیشرفت)، ساختمان اداری کاوه (۴۵٪)، مهمانسرا (۵۰٪) و آبرسانی کارخانه (۹۰٪) در حال اجراست و طبق پیشبینی، تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری میرسند.
آمار فروش:
فروش داخلی: ۱۲،۲۶۴ میلیارد ریال
فروش صادراتی: ۱،۸۹۷ میلیارد ریال
سایر نکات مالی:
پرداختیهای دولتی: ۶۷۸ میلیارد ریال (افزایش ۶۰٪)
نسبت جریان نقدی به سود عملیاتی: منفی ۸۸٪
امتیاز حاکمیت شرکتی: ۸۸.۴۷
رتبه در بازار سرمایه: ۳۶۴
رتبه در صنعت: ۲۴
مسئولیتهای اجتماعی:
شرکت در حوزههای آزادی زندانیان، برگزاری یادواره شهدا و کمک به هیئتهای مذهبی مجموعاً ۳.۸۶۵ میلیارد ریال هزینه کرده است.
گزارش سالانه شرکت پرسپولیس؛ افزایش ۱۰۷ درصدی درآمد و تداوم زیان انباشته
شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (پرسپولیس) نیز گزارش فعالیت هیئتمدیره خود را برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ بر روی سامانه کدال منتشر کرد.
خلاصه عملکرد مالی:
درآمدهای عملیاتی: ۵،۹۹۰ میلیارد ریال (رشد ۱۰۷٪)
زیان خالص: ۴،۰۱۰ میلیارد ریال (افزایش از ۲،۳۹۰ میلیارد)
سرمایه ثبتشده: ۱۰،۵۱۵ میلیارد ریال
حقوق صاحبان سهام: منفی ۱،۲۹۵ میلیارد ریال
زیان هر سهم: ۳۶۱ ریال (افزایش ۶۰٪)
تعداد کارکنان: ۹۴ نفر (افزایش از ۷۴ نفر)
دلایل تغییرات:
افزایش درآمدهای اسپانسری و تبلیغات موجب رشد درآمد عملیاتی شده، اما هزینههای بالای جاری، مطالبات از وزارت ورزش و زیان انباشته سنگین همچنان مانع از سوددهی شرکت است.
سهامداران عمده:
بانک شهر (۳۰٪)، بانک ملت (۲۰٪)، بانک تجارت (۲۰٪)، بانک صادرات (۵٪)، بانک رفاه کارگران (۵٪)، بانک اقتصاد نوین (۵٪)، وزارت ورزش و جوانان (۵٪) و سایر سهامداران (۱۰٪).
نکات مالی و مالیاتی:
شرکت بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف است.
زیان انباشته باعث شده امکان تقسیم سود وجود نداشته باشد.
پرداختیهای دولتی: مالیات عملکرد (۵۴۲ میلیارد ریال)، مالیات بر ارزش افزوده (۴۶۳ میلیارد ریال)، بیمه سهم کارفرما (۱۱۴ میلیارد ریال).
مطالبات از دولت: ۴،۰۵۹ میلیارد ریال از وزارت ورزش بابت هزینههای پس از عرضه اولیه سهام.
ریسکها و فرصتها:
پرسپولیس با ریسک نقدینگی، نرخ ارز و شفافیت درآمدهای تبلیغاتی و بلیتفروشی مواجه است.
در مقابل، هواداران پرشمار، آکادمیهای فعال و کادر فنی مجرب از نقاط قوت شرکت محسوب میشوند.
برنامههای راهبردی:
توسعه اماکن ورزشی
ایجاد نهاد مالی تحت مالکیت کامل باشگاه
تمرکز بر تیمهای پایه و آکادمی فوتبال
توسعه فوتبال بانوان
بررسی افزایش سرمایه برای جبران زیان انباشته